你好? 紅沖 35萬 再按 35萬發票入賬就行?
建筑行業: 10月份暫估A項目分包款40萬,當月已結轉成本 借:工程施工-分包工程 貸:應付款-暫估成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發票A項目分包款40萬發票,款還沒付。這個分錄我應該怎做?
小規模企業、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應付賬款-暫估20000 結轉成本,借:主營業務成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業務成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師:小規模企業,去年12月暫估成本55萬,做,借:工程施工 55萬,貸:應付賬款-暫估 55萬,月末結轉:借:主營業務成本 55萬 貸:工程施工 55萬 現匯算前已取暫估部分發票35萬,要怎么調整?
建筑企業1月暫估成本60萬并已結轉,5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應付賬款-暫估60 2、借:主營業務成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應付賬款55 5、借:主營業務成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
我在去年年底的時候,做了工程施工暫估,會計分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應付賬款-暫估 200萬,結轉成本,借:主營業務成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
沒回來發票的納稅調整交稅就行
55萬的暫估里,只回來了35萬,我這樣做對不?借:主營業務成本 -55萬 貸:應付賬款-暫估 -55萬, 再做:借:以前年度損益調整 35萬 貸:應付賬款-暫估 35萬。
你好 不對 第一個分錄是 35對? 沒回來的不沖??