原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項(xiàng)目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
具體分錄寫出來
暫估的分錄不是你這樣寫的 只要 借工程施工-材料費(fèi)? 20000 貸應(yīng)付賬款暫估20000 借:主營業(yè)務(wù)成本20000,貸工程施工-材料費(fèi)20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本20000 這樣 然后紅沖暫估分錄的時候 借工程施工材料費(fèi)-20000 貸應(yīng)付賬款暫估-20000 這樣
那暫估費(fèi)用該怎么寫?還有就是主營成本不需要沖紅么
不用紅沖 暫估費(fèi)用 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣
我不明白啊、老師、現(xiàn)在這筆費(fèi)用我紅沖后、怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本才能結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
同學(xué)你好 費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)損益的呀 不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本
工程施工-合同成本20000*你沖紅了后,在用什么科目把他做平,不然他在賬上就掛起-20000了,老師,您能不能一次性把科目說完整點(diǎn)
我暫估時工程施工是成本類的,我要結(jié)轉(zhuǎn)到損益類,他又不是自動生成主營業(yè)務(wù)成本的
同學(xué)你好 你暫估只是應(yīng)付賬款掛著暫估 不影響其他的 紅沖暫估的之后再按照收到的發(fā)票來做
老師,我沖掉后,本月的工程施工就是負(fù)數(shù)了,應(yīng)付賬款正好是平的,因?yàn)樯蟼€月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目主營業(yè)務(wù)成本中去了,這個月我沒打算所以主營業(yè)務(wù)會減少,收入會增多,您懂么,我問的是,我要做平工程施工,那是不是要放在主營業(yè)務(wù)成本里,然后再結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤才會平呢,
同學(xué)你好 是的 要先結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 然后主營業(yè)務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)損益