同學,你好 那就是優惠政策
我們企業以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,問一下?不是之前有退稅留底的嗎?所有的稅都已經退完,錢已經打到我們帳上了,這個月我們需要交稅了,但是我在做附加稅的時候,它還是會自動抵扣附加稅,那邊附加稅不用交稅這是什么情況?
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現在繳納增值稅的時候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請問附加稅這部門不交的,賬務里面要做賬體現嗎,如果需要,請問怎么分錄怎么體現
老師,附表5,我們之前有留抵,后來退給我們用了,那個附加稅一直不用交,但是,這個表我看不懂了,上期結存可用與結轉下期可用差額留抵退稅額是這個月的增值稅的數字,這個想不明白
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那我這個就是增值稅那個還是要做,就是我如果這個月還要交2000多塊錢,說是不是還是要做分錄的?就是附加那邊不用管他,不用交不用做分錄是吧?
同學,你好 嗯嗯,是的
老師收到穩崗補貼怎么做賬
同學,你好 借:銀行存款 貸:營業外收入