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我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊

2020-09-30 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-30 11:20

同學(xué)你好 不用交增值稅的附加稅不用計(jì)提的哦,

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快賬用戶1621 追問 2020-09-30 11:22

那申報(bào)的時(shí)候呢,帶出來的附加稅怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:24

這個(gè)需要申報(bào)的哦

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:24

按帶出來的報(bào)就行了

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快賬用戶1621 追問 2020-09-30 11:24

我知道要申報(bào),我的意思是怎么申報(bào)呢,具體怎么操作呢

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快賬用戶1621 追問 2020-09-30 11:28

老師你的意思是,帶出來的數(shù)字就是按政策減免過的,比如像我們企業(yè)的情況,這次增值稅的隨征附加稅數(shù)字應(yīng)該都是零,那附加稅申報(bào)表里帶出的數(shù)字就是零,我直接申報(bào)是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-30 11:38

對(duì)的,增值稅是零那附加稅就不征,直接零申報(bào)

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同學(xué)你好 不用交增值稅的附加稅不用計(jì)提的哦,
2020-09-30
實(shí)際繳納的增值稅不能直接減去留抵稅,因?yàn)檫@題的留抵稅額是要退稅的,如果是免抵不退稅的留底稅額才從實(shí)際繳納的稅中減去
2021-11-14
您好,需要的,相當(dāng)于稅收減免,需要轉(zhuǎn)入營業(yè)收入。
2021-10-09
你好,他指的是收回的那部分增值稅所對(duì)應(yīng)的附加稅可以抵減,咱們現(xiàn)在要交納的呢。
2022-11-17
50減去30,按照這個(gè)作為計(jì)稅依據(jù)。
2022-09-15
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