你好 甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額=(50000—34700)*13%
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬(wàn)元;11月份購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬(wàn)元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
某制造職場(chǎng)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:一購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明的一,購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,不含稅。增值稅為十三萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為2萬(wàn)元增值稅為0.18萬(wàn)元。二購(gòu)進(jìn)紙?jiān)牧弦慌〉迷鲋刀悓S冒l(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元含稅。三購(gòu)進(jìn)辦公用打印紙五箱取得增值稅普通發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元含稅。四銷售產(chǎn)品一批開具增值稅專用發(fā)票不含稅金額為300萬(wàn)元。已知該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額及應(yīng)納增值稅稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購(gòu)入一批原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金34700元當(dāng)月將其加工銷售取得不含增值稅銷售額50000元已知增值稅稅率為百分之13求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額34700元,當(dāng)月將其加工后銷售,取得不含增值稅銷售額50000元,已知增值稅稅率為13%。求甲公司該筆業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額?
甲市M公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年10月銷售金額貨物取得不含增值稅價(jià)款113萬(wàn)元,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元,稅額3.9萬(wàn)元。要求:計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值金額稅
對(duì)方公戶用不了可以用私戶轉(zhuǎn)賬到我們公戶上嗎?已經(jīng)開票了
為什么小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局上,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,是按季度或年度申報(bào)呢?
老師好,我家這個(gè)月怎么變成B級(jí)納稅人啦?是什么原因造成的?分幾個(gè)方面?
老師,公司的外協(xié)業(yè)務(wù)員要拿業(yè)務(wù)提成我們?cè)趺醋霰容^好
老師您好,公司購(gòu)買配件,付款用途該怎么詳細(xì)寫呢
老師,實(shí)習(xí)人員不小心把專項(xiàng)附加弄成手動(dòng)的了,填上不出現(xiàn)累計(jì)了,如何操作,謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在社保是要買夠20年是嗎?政策已經(jīng)出來(lái)了的是嗎
@董孝彬老師,老師算工資的時(shí)候收銀員沒(méi)有休息的2天也要給她們算工資,比如她4月份實(shí)際出勤的30天,公休2天但是沒(méi)有休息,她的工資機(jī)構(gòu)是基本工資3000?200全勤,是這么計(jì)算工資嗎,就是3000?28??30?200,這就是她4月整月的工資對(duì)吧?沒(méi)有休息的兩天也算到工資里去了的對(duì)吧
老師好!請(qǐng)問(wèn)收到一張服務(wù)檢測(cè)類的專票,稅率為1%,請(qǐng)問(wèn)老師,專票還有一個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?謝謝老師!
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司申報(bào)的無(wú)票收入,貨款是由業(yè)務(wù)員代收打進(jìn)公司賬戶的,我需要留什么相關(guān)憑據(jù)