同學(xué)你好,匯算清繳更正完之后產(chǎn)生的退稅就是在誤收多繳申請(qǐng)退稅里面操作。
2019年個(gè)體工商戶定額繳個(gè)稅,老板自己去稅局繳稅,操作錯(cuò)誤導(dǎo)致多交稅款2100元,2020年匯算清繳也沒(méi)有申請(qǐng)退稅,以后年度匯算清繳可以申請(qǐng)退稅嗎?
匯算清繳后多交所得稅在哪里申請(qǐng)退稅?是我要報(bào)稅-一般退抵稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅嗎
2021年匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)以前預(yù)交時(shí)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交企業(yè)所得稅30多萬(wàn),現(xiàn)匯算清繳填寫正確,需要退稅?今年是只能退稅,不能抵之后的稅款嗎?
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤(rùn)表時(shí)填寫有誤,本來(lái)利潤(rùn)為負(fù),填為正數(shù)了,多繳納了企業(yè)所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅這個(gè)流程嗎?怎么稅務(wù)局給我退回,說(shuō)讓走誤收多繳退抵稅申請(qǐng)退稅呀?
企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報(bào)后申請(qǐng)退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒(méi)有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請(qǐng)退稅嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
所以我這種申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的退稅不是在匯算清繳結(jié)算退稅申請(qǐng)嘛?
這個(gè)是每個(gè)家稅務(wù)局后臺(tái)自己設(shè)置的,我原先也是的,多繳納的企業(yè)所得稅,帶不出來(lái),顯示在多收誤退里面。