您好,可以退稅,可以抵扣以后稅款
你好,我想問下,匯算清繳發現19年補貼收入多計提導致企業所得稅多繳了,現在匯算清繳報告應該怎么寫?報表數據需要調整嗎?還是我只要在2020年做以前年度損益調整就可以了?
老師,您好,我想咨詢一下,就是在2018年匯算清繳的時候,有彌補以前年度虧損,所以之前預繳的企業所得稅多了,現在退回,在寫記賬憑證時摘要要怎么表達呢?因為是在匯算清繳時發現多交的,要不要提現匯算清繳呢?怎么寫
建筑行業異地預交企業所得稅,導致匯算清繳時需要退稅。多交的稅款還能申請抵減以后應納稅額嗎
老師,匯算清繳已上報,去年顯示虧損,第一季度企業所得稅季報時就抵扣了,沒交稅,但目前匯算清繳年報發現填寫錯誤了,怎么辦呀,我正常更改年報,抵扣的那個稅是什么時候補繳上呢
2021年匯算清繳時,發現以前預交時數據填寫錯誤,導致多交企業所得稅30多萬,現匯算清繳填寫正確,需要退稅?今年是只能退稅,不能抵之后的稅款嗎?
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發票怎么開好,帳務怎么處理?
老師,員工抽獎得到的手機和愛派是直接并到工資里報個稅嗎?還是按偶然所得?
進項大于銷項多少會觸發稅務提醒退稅?
外購商品送客戶用于推廣,企業所得稅匯算清繳如何填報?
我們公司24年的工資25年1月才計提并發放的,我匯算清繳的時候看見,現在需要把工資計提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報,年報是嗎
35000本金,分10個月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計算利息,那么這10期的利息怎么計算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個LPR大概按0.033計算可以嗎?
老師,請問庫存商品沒有進項發票,銷售后,只算收入,成本不結轉,對嗎?
老師,麻煩問一下,我們3月份有一張發票不應該勾選我我做價稅合計了,但是這張發票勾選狀態始終顯示去勾選,這個咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號的過路費報銷入賬?
單位公戶轉賬產生的手續費沒有發票,匯算清繳的時候這個是不是就算是無票支出,需要填寫在A10500納稅調整項目明細表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調整嗎?
這個第二條寫的是及時退稅,不再抵繳下一年度應繳企業所得稅稅款
您好,就是希望企業及時申請退稅
不退也是可以的?
您好,不退就留抵以后使用
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持