您好,麻煩發(fā)下資產負債表固定資產
1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第1列“銷售費用中資產折舊攤銷費”為:【2181.94】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第3列“管理費用中資產折舊攤銷費”為:【181205.64】元; 3.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為:【183387.58】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產折舊攤銷費合計數(shù)應小于等于A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中資產折舊攤銷費賬載金額,請核實。
請問19年入賬的固定資產是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產負債表期末余額是4535元。現(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致,請核實。
老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,現(xiàn)在風險提示:◆ 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為:【329026.55】元; 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為:【0】元; 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致,請核實。
老師你好,匯算清繳中資產折舊、攤銷及納稅調整明細表賬載金額 1-資產原值可以使用科目余額表中的固定資產期末余額的值嗎? 2-本年折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的累計折舊本年累計數(shù)嗎? 3-累計折舊、攤銷額可以使用科目余額表中的累計折舊期末余額的值嗎?
1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為:【366194.69】元; 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為:【2080869.38】元; 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致,請核實。 老師,以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應出來問題,我們固定資產原值確實有兩百多萬,但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛,所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù),老師,你說這種咋個整,還是我只加速一個我填寫一個固定資產數(shù)據(jù)就行,提示不用管他
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
好的 老師
您好,麻煩發(fā)下您在電子稅務局填寫的資產負債表
麻煩老師看下
4535是期末余額,10775是年初余額
您好,是的,您的填寫錯誤的
運輸工具21年計提折舊4500,電子設備21年計提折舊1740。請問是哪行哪列錯了,正確的數(shù)據(jù)應該是多少。麻煩老師了
您好,最后一個圖片原值和累計折舊不正確,按科目余額表
年度財務報表填寫的數(shù)據(jù)不是21年12月份的資產負債表數(shù)據(jù)嗎
老師 是這樣嗎 年初和期末一樣嗎
您好,是的,您的理解非常正確
請問老師 我還需要做什么分錄嗎
您好,您期末填寫正確,期初填寫不正確
請問老師 期初余額的數(shù)據(jù)應該怎么填寫
您好,期初看您科目余額表
老師 麻煩看下期初數(shù)據(jù)填哪個,以及A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》的數(shù)據(jù)怎么修改
您好,期初累計折舊10025
好的 老師 那A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》的數(shù)據(jù)要修改嗎,請問怎么修改呢
您好,是不需要修改
好的 謝謝小林老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持