你好 ;? 你3月 做 :借銀行存款貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你4月開票 的稅額和不含稅金額 與無票收入一致的話; 你做: 借主營業務收入- 無票收入 貸主營業務收入- 開票收入? ?
3月份申報的無票收入,繳納增值稅,4月份開具無票收入發票,在3月份分錄怎么做?需要把銷項稅額做到3月么,開具發票后怎么處理
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補開了發票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入100萬申報增值稅了,10月份時收到工程款100萬,并把發票開給對方了,10月份開具的100萬發票就是3月份申報無票收入的100萬,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發票正數分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細看分錄指導謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
老師,我二月份的賬上有一筆常規收入,當月沒有開具增值稅專用發票,待3月份開具,那么在申報2月份增值稅時收入是按含稅金額申報。到申報3月份增值稅時這筆又開了發票,這種怎么處理
哪位老師幫忙做一下題吧,謝謝
老師,工商年報中財務報表數填寫匯算清繳前的還是匯算完了的?
老師,公司去年有暫估成本和費用,在匯算清繳前沖銷暫估嗎?還是可以繼續掛賬,等有發票了才沖紅?亅
老師,您好!為客戶報銷的機票,計入哪個科目
老師你好,企業對外借款無法收回,又沒做壞賬處理,稅法上還視同銷售交企業所得稅及增值稅嗎?
你好 老師 我們買了一個二手設備10000 沒有發票 但是付款的人可以走無票報銷么? 可以建立固定資產卡片嗎
老師,企業將員工工資轉為由個體戶開具勞務費發票,取得28萬普通發票,于24年入賬了,現在準備納稅調增,繳納企業所得稅,那24年財務報表是否需要修改?
老師您好我是湖北十堰地區的,我想注冊農業相關合作社或者公司,現在注冊資金需要實繳了嗎?
老師,土地的面積3萬平米,廠房占地1萬平米,整個土地的三通一平費用,按面積比例分攤到廠房的建設成本中嗎?
甲公司為增值稅小規模納稅人,2019年5月從國外進口一批音響,海關核定的關稅完稅價格為116萬元,繳納關稅11.6萬元。已知增值稅稅率為13%,征收率為3%,計算甲公司該筆業務應繳納增值稅稅額
應該稅費應交增值稅的末及科目放到哪里呢
哦,知道了,銷項稅額,謝謝
?你好;? 是的 。? ? ? ? 對的哈; 三級科目是銷項稅? ?