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3月份申報的無票收入,繳納增值稅,4月份開具無票收入發票,在3月份分錄怎么做?需要把銷項稅額做到3月么,開具發票后怎么處理

2022-05-26 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-26 15:34

你好 ;? 你3月 做 :借銀行存款貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你4月開票 的稅額和不含稅金額 與無票收入一致的話; 你做: 借主營業務收入- 無票收入 貸主營業務收入- 開票收入? ?

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快賬用戶6458 追問 2022-05-26 15:37

應該稅費應交增值稅的末及科目放到哪里呢

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快賬用戶6458 追問 2022-05-26 15:37

哦,知道了,銷項稅額,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-26 15:43

?你好;? 是的 。? ? ? ? 對的哈; 三級科目是銷項稅? ?

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你好 ;? 你3月 做 :借銀行存款貸主營業務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你4月開票 的稅額和不含稅金額 與無票收入一致的話; 你做: 借主營業務收入- 無票收入 貸主營業務收入- 開票收入? ?
2022-05-26
這個有兩種方式。這種就是直接報負數,另外一種是從四月份不開票里面減去這部分。
2023-05-08
你好,這個不可以的,你需要紅沖三月份的,然后再做發票,五月份的。
2022-05-18
(1)先做一筆沖銷3月無票收入的憑證摘要寫:上月無票收入,本月已開票。會計分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營業務收入(紅字) 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)(紅字) (2)根據開具的發票入賬 借:銀行存款 貨:主營業務收入 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)
2023-11-07
同學,你好 3月份,先把不開票收入紅沖,再根據發票重新做
2024-03-05
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