你好,更正申報的人數有誤,根據提示應該是0
老師好,單位20年加計抵減聲明填寫了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報表,那企業所得稅申報表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經結了,請問賬務怎么處理呢?
老師,更正21年4季度企業所得稅報表,更正好全申報出現這樣?怎么處理
老師,我想咨詢下,所得稅年報報了,能不能更正21年4季度的企業所得稅報表?
老師,21年第四季度增值稅申報已更正申報,21年年度匯算也更正申報,21年第四季度企業所得稅季報需要更正嗎?
老師,21年第四季度增值稅申報已更正申報,21年年度匯算也更正申報,21年第四季度企業所得稅季報需要更正嗎?財務報表呢?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
0是不可能對,再說你應該也知道,不可能改得了上季度的人數
可以聯系專管員確認,或者12366問技術支持