一、委托方的賬務處理如下: 1、發出商品時: 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 2、收到代銷清單時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 借:主營業務成本 貸:委托代銷商品 借:銷售費用 貸:應收賬款 3、收到支付的貸款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 二、受托方的賬務處理如下: 1、收到商品時: 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 2、銷售時做如下分錄: 借:銀行存款 貸:應付賬款 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 3、收到增值稅專用發票時: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款 借:受托代銷商品款 貸:受托代銷商品 4、支付貨款并計算代銷手續費時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 主營業務收入
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年7月,發生經濟業務如下:1.采用委托代銷方式與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件,協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。(1)1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。(2)10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅5850元。(3)12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。做出委托方和受托方的賬務處理
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2019年7月,發生經濟業務如下:1.采用委托代銷方式與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件,協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。(1)1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。(2)10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅5850元。(3)12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。2.采用委托代銷方式與甲公司簽訂代銷協議,委托甲公司銷售C商品200個,每個不含稅售價90元,成本72元;紅星公司按售價的10%向甲公司支付手續費。(1)10日,紅星公司發出代銷商品,甲公司當日收到。(2)25日,甲公司將C商品全部銷售完畢,價款18000元,稅額2340元,全部存入銀行。甲公司開給紅星公司代銷清單,紅星公司收到甲公司交來的代銷清單,并向甲公司開出一張金額相同的增值稅專用發票。(3)30日,紅星公司收到甲公司支付商品代銷款已扣手續費存入銀行。
紅星公司與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件、協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。1.1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。2.10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅7650元。3.12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。要求:分別作出委托方和受托方的賬務處理
紅星公司與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件、協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。1.1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。2.10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅7650元。3.12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。要求:分別作出委托方和受托方的賬務處理
紅星公司與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件、協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。1.1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。2.10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅7650元。3.12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。要求:分別作出委托方和受托方的賬務處理
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎