企業會計準則應用指南-會計科目和主要賬務處理 "2711 專項應付款": 1、本科目核算企業取得政府作為企業所有者投入的具有專項或特定用途的款項. 2、企業收到或應收的資本性撥款,借記"銀行存款"等科目,貸記本科目. 3、將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記"在建工程"等科目,貸記"銀行存款"、"應付職工薪酬"等科目.工程項目完工形成長期資產的部分,借記本科目,貸記"資本公積--資本溢價"科目;對未形成長期資產需要核銷的部分,借記本科目,貸記"在建工程"等科目;撥款結余需要返還的,借記本科目,貸記"銀行存款"科目.
請教老師,公司做醫學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現收到財政局給的科技研發項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業務成本貸原材料;因為現在沒有產生收入,所以月末是借研發支出,貸主營業務成本,同時結轉管理費用-研發費用,貸研發支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發生當期轉還是年末或結題時一次性轉
您好老師請問您一下,我們是小規模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現在想沖減化糞池清掏,此款項為專款專用,錄怎么如何寫請回復 您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應付款 沖減之前已經支付完垃圾清運費用時 借,專項應付款 貸營業費用 現在就營業費用在貸方,還需要結轉嗎?如果結轉的話分錄怎么寫
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應付款-專項應付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結轉是不是都是:借:固定資產 貸:在建工程 借:長期應付款-專項應付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關系對不對啊(就當全部后面金額為100萬)
請問,我們屬于事業單位,為小規模納稅人取得上級財政撥款收入繳納1月份電費款已付,并取得增值稅專用發票,請問分錄怎么寫,借:經費支出,貸:銀行存款,期末分別結轉收入,和支出到經費結余里,可以嗎。謝謝。
老師,財政局撥款給我們公司專款專用,用于我們的費用支出,如工資,辦公經費等,但是我們有是企業制,收到款我們借:銀行存款 貸:專項應付款,花出去時,借費用,貸:銀行,結轉時怎么結轉?如果結轉到營業外收入,是不是就要產生所得稅了?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
要區分是專項應付款還是政府補助,如果是政府補助的話,就直接確認其他收益