您好,您的分錄是對(duì)的。 期末營(yíng)業(yè)費(fèi)用是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,損益結(jié)轉(zhuǎn)
您好老師請(qǐng)問(wèn)您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為專(zhuān)款專(zhuān)用,錄怎么如何寫(xiě)請(qǐng)回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借,銀行存款 貸 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營(yíng)業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)分錄怎么寫(xiě)
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫(xiě)的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
我們是經(jīng)銷(xiāo)商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣(mài)掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷(xiāo)售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷(xiāo)售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話(huà),這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷(xiāo)商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣(mài)掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷(xiāo)售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷(xiāo)售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話(huà),這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜?,它現(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒(méi)有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷(xiāo)項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒(méi)交過(guò)稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫(xiě)呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒(méi)有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費(fèi)用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見(jiàn)賬套,賬套名稱(chēng)是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問(wèn)過(guò)問(wèn)題,預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,請(qǐng)問(wèn)跟公司簽訂勞務(wù)協(xié)議的員工,怎么申報(bào)個(gè)稅?也是按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
工商年報(bào)海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營(yíng)補(bǔ)充信息存貨流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營(yíng)業(yè)利潤(rùn),怎么填寫(xiě)?
老師那是不是營(yíng)業(yè)費(fèi)用在貸方就不用結(jié)轉(zhuǎn)了,就相當(dāng)于已經(jīng)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里面了呢
您好,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。 如果還有余額,不管是借方還是貸方,都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
老師那這筆錢(qián)錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn) 最后這筆錢(qián)是不是得交企業(yè)所得稅呢? 您看看分錄是這樣嗎?
要不然營(yíng)業(yè)費(fèi)用不平呢
您好,是的,這部分屬于收益的,需要繳納企業(yè)所得稅的