你好! 可以的,你的理解很對
請問,我們屬于事業單位,為小規模納稅人取得上級財政撥款收入繳納1月份電費款已付,并取得增值稅專用發票,請問分錄怎么寫,借:經費支出,貸:銀行存款,期末分別結轉收入,和支出到經費結余里,可以嗎。謝謝。
急需,希望老師們看到能幫忙解答,謝謝!!! 資料:某事業單位,2019年度實現事業預算收入10萬元、經營預算收入8萬元,發生事業支出15萬元(其中:財政撥款支出7萬元、其他資金支出8萬元)、經營支出5.2萬元。 事業收入為12萬元,經營收入為10萬元,經營費用為8萬元。 要求: 1、分別按事業收入和經營收入的5% 和10%計算提取修購基金,并編制相應會計分錄。 2、計算經營活動應繳納的所得稅,所得稅稅率為25% ,假定應納稅所得額為2萬元,編制相應的會計分錄。 3、以銀行存款5000元交納單位所得稅。 4、從本年度非財政撥款結余和經營結余計提職工福利基金,計提比例為30% ,并編制相應會計分錄。 5、計算本年度非財政撥款結余分配的余額,并編制結轉非財政撥款結余分配的余額。
某事業單位某年5月發生經濟業務如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業業務活動取得事業收入8300000元,存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規定:開展專業業務活動取得事業收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業單位所有。應上繳的款項已經通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動向某企業銷售貨物一批,取得收入100000元,應交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據上述經濟業務編制財務會計和預算會計下的相應會計分錄。
實訓二【目的】實訓事業單位收人的核算。【資料】某事業單位某年5月發生如下經濟業務:1.收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,款項存人銀行。4.開展專業業務活動取得事業收入8300000元,款項存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規定,開展專業業務活動取得事業收人的60%上繳財政專戶,40%歸事業單位所有。應上繳的款項已經通過銀行上繳。6.收到財政部門撥人專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動,向某企業銷售貨物一批,取得收人100000元,應交增值稅銷項稅額13000元,款項已存人銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存人銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存人銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。【要求】根據上述經濟業務編制財務會計核算下收入的會計分錄。
某事業單位某年5月發生經濟業務如下:1收到“財政直接支付人賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業業務活動取得事業收入8300000元,存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規定:開展專業業務活動取得事業收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業單位所有。應上繳的款項己經通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動向某企業銷售貨物一批,取得收入100000元,應交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據上述經濟業務編制財務會計和預算會計下的相應會計分錄。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
請問,電費增值稅專用發票應如何賬務處理。謝謝。
專票當普票使用就可以了 借經費支出 貸銀行存款