最終利潤沒有錯誤,不需要到大廳更正2020年企業所得稅年報
我公司說企業所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致,需要更正申報,我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致,我可以把各種費用加進去企業所得稅申報表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
1、因為少記了收入更正了19年企業所得稅年報收入金額,補繳了企業所得稅,更正企業所得稅年報后是不是也需要同步更正財務報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
2020年度企業所得稅年報期間費用財務費用和財務報表年報中的相差152000元,但是在企業所得稅年報中納稅調增了152000元,最終利潤沒有錯誤,需要到大廳更正2020年企業所得稅年報嗎。最終利潤和財務報表中是一致的
老師好,小規模納稅人企業,22年4季度所得稅申報表中,把財務費用填在營業成本里了,現在進行22年所得稅匯算清繳年報,填財務報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業成本和財務費用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
財務年報利潤表中,所得稅金額包含補繳的所得稅嗎?納稅調整后,加上納稅調增的金額,導致最終利潤和第四季度利潤額不一樣,但是納稅調整的部分在財務年報咋填啊
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。