同學(xué)你好,按次是只有發(fā)生了才申報(bào)。這個(gè)可能稅務(wù)專管員沒有改成功,還是按期征收的,你自己在電子稅務(wù)局稅種核定看看自己的印花稅是按此還是按期哈。
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉(cāng)儲(chǔ)保管0購(gòu)銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉(cāng)儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購(gòu)銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉(cāng)儲(chǔ)保管改成了購(gòu)銷合同 然后正常申報(bào)購(gòu)銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉(cāng)儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師您好咨詢您一個(gè)問題:四月份我們申報(bào)3月份印花稅,申報(bào)完后給稅務(wù)專管員打電話讓幫我們改為按次申報(bào)了,當(dāng)時(shí)稅務(wù)也說更改成功了,但是剛收到一條責(zé)令限期整改的短信說我們四月份的印花稅未申報(bào),老師按次不是只有發(fā)生了才申報(bào)的嗎
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報(bào)。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報(bào)?往來的賬不可以報(bào)吧?如果5月份按往來進(jìn)賬申報(bào)印花稅,后期可以改申報(bào)表嗎?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我在申報(bào)期申報(bào)了12月份的個(gè)人所得稅,顯示成功了的,后來申報(bào)期結(jié)束我查詢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報(bào)表,打電話問稅務(wù)局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)原因沒有申報(bào)上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責(zé)領(lǐng)書然后補(bǔ)報(bào)。我想請(qǐng)問的是我能不能在2023年2月申報(bào)1月個(gè)稅的申報(bào)期補(bǔ)報(bào)2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個(gè)稅系統(tǒng)可以在申報(bào)期補(bǔ)報(bào)其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
我剛登錄進(jìn)去看了稅費(fèi)種認(rèn)定里面沒有印花稅這項(xiàng)稅種,但是待辦事項(xiàng)里顯示四月份印花稅未申報(bào),那我周一需要跟稅務(wù)局確認(rèn)一下怎么回事兒是嗎老師?老師一般印花稅是按次還是按季度申報(bào)好一些我們是小規(guī)模,如果按次或者按月的話,只要每月有收入就必須在申報(bào)期結(jié)束前進(jìn)行申報(bào)
沒有印花稅這個(gè)稅種,應(yīng)該就是按此的了哈。可能更改的生效期是6月開始按此申報(bào),周一給稅務(wù)局確認(rèn)一下哈。不經(jīng)常發(fā)生印花稅的的行為,按此比較好,在發(fā)生的時(shí)候才申報(bào)。如果經(jīng)常發(fā)生的話,最好是按月哈,因?yàn)榘醇径葧r(shí)間長(zhǎng)了,有的就怕忘記報(bào)了。