哈哈,沒辦法了,對方強勢。盡管可以抵扣進項
我們是小規模,對方是一般納稅人,我們開3%的增值稅專用發票需要補11.5%的稅金才能拿回票額的資金,對方公司這么做是合理的嗎?而且對方公司是開普通發票出去結這筆款項的。
我們是一般納稅人,我們給小規模納稅人或個體工商戶開具增值稅普通發票,這個普票的銷項能抵扣嗎
我們是一般納稅人,開具增值稅普通發票銷項稅額可用進項抵扣嗎?
對于一般納稅人來說,購進貸款服務,取得增值稅專用發票,是不可以作為進項稅抵扣的對么?而作為金融方來說提供貸款服不論購買方是一般納稅人還是小規模納稅人,都不可以作為進項抵扣,所以金融業在開發票的時候一般都選擇開具普通發票了,對么
你好,對方為一般納稅人,為什么還要我們開普票,而且是減去稅額的金額
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?