(1) 借:在建工程78 累計折舊20 固定資產減值準備 2貸:固定資產100 借:在建工程50%2B20%2B10=80 貸:工程物資50 應付職工薪酬20 銀行存款10 (2) 入賬價值=78%2B80=158萬元。 借:固定資產158 貸:在建工程158 (3) 每年折舊額=(158-2)/10=15.6萬元 (4) 減值測試之前賬面價值=158-15.6=142.4萬元,可收回金額135,發生減值,計提減值金額為142.4-135=7.4 借:資產減值損失7.4 貸:固定資產減值準備7.4
作業4.華宇公司于2019年6月1日對--生產線進行改擴建.改擴建前該生產線的原價為100萬元,已提折舊20萬元,已提減值準備2萬元。在改擴建過程中領用工程物資50萬元,發生改擴建人員工資20萬元,用銀行存款支付其他費用10萬元(不考慮增值稅).假如該生產線于2019年12月20日達到預定可使用狀態。該企業對改擴建后的固定資產采用年限平均法計提折舊,預計使用年限為10年,預計凈殘值為2萬元。假如2020年12月31日該生產線的可收回金額為135萬元。要求:(1)編制與改擴建有關業務的會計分錄;(2)計算改擴建后固定資產的入賬價值,并編制會計分錄;(3)計算改擴建后生產線每年應計提折舊額;(4)計算2020年末固定資產是否需要計提減值準備,如若計提,編制相關的會計分錄。
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工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
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老師,開票必須掃臉嗎
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老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?