您好 是的 這樣寫分錄正確的
上月已抵扣100的進項稅,本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師你好,我這個月的進項大于銷項,那我月末做分錄 借應交稅費 進項稅額轉出 545.1 借轉出未交增值稅 45849.23 貸應交進項稅 46394.33 借應交稅費未交增值稅 45849.23 貸應交費稅 轉出未交45849.23
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發票,我做了進項稅額轉出,請問期末結轉是做會計分錄:借應交稅費-轉出未交增值稅、進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅嗎
老師好 認證未抵扣的進項稅額 借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 然后結轉進項稅 借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸應交稅費進賬稅 這樣做分錄可以嗎
前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出,月末需要分別結轉嗎?這個分錄需要做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?