你好!可以這樣處理的
上月已抵扣100的進項稅,本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
疫情減免增值稅,進項稅額轉出后月末如何結轉應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)? 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉出時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),到了月末如何結轉應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
請問老師,9月,一張福利費發票,借,管理費用 應交稅金-進項,貸,銀行,到了10月,要做進項轉出,是不是做,借,管理費用 貸,應交稅金-進項稅轉出,月末進行結轉,做,借,應交稅金-進項稅轉出,貸,應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅?
就剛才的問題,購買的白酒進項已抵扣現轉出,借,庫存商品100,貸應交稅費進項稅額轉出100,發票開出就借應交稅費進項稅額轉出100,貸應交稅費未交增值稅100,月底結轉,借應交稅費未交增值稅100,貸,應交稅費應交增值稅進項稅100,是這樣嗎老師?
前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出,月末需要分別結轉嗎?這個分錄需要做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?