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上月已抵扣100的進項稅,本月發現不能抵扣做了進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎?

2020-08-27 01:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-27 04:41

你好!可以這樣處理的

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你好!可以這樣處理的
2020-08-27
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結轉做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉出 。 然后在做結轉分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ;? 結轉 :?借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅100 貸:應交稅費-未交增值稅100 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款
2023-10-23
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅
2023-09-06
你好,你當時入庫的時候,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款,做的是這一個嗎?如果是的話可以的。
2023-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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