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前提是銷項>進項,月末進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉出,月末需要分別結轉嗎?這個分錄需要做嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 還是只需要做這個分錄:借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

2023-06-30 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-30 11:19

你好 關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目

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快賬用戶2537 追問 2023-06-30 11:22

老師,那應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這個科目每個月都會有余額,不需要結轉是不是

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齊紅老師 解答 2023-06-30 11:36

年末時候會一起轉的 比如年底看進項余額借方70 銷項貸方80 轉出未交增值稅借方10 那就是 借:應交稅費-應交增值稅-銷項80 貸:應交稅費-應交增值稅-進項70 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10

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