你好? 同學(xué) ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-減免稅款
疫情減免增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)? 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款,做轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),到了月末如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 3000 應(yīng)交稅費-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 4000
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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老師 請問 每月末是不是要將進(jìn)項稅額和銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項多了就記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進(jìn)項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),同時做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
借:主營業(yè)務(wù)成本/原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)