1)從單位取得的工資收入應納的個人所得稅稅額 (5000%2B400%2B6000-5000-1000-1000)*3%=132
1.某公司工程師2019年11月取得以下收入: (1)單位支付其工資5000元; (2)一次取得年終獎金24000元; (3)取得交通費400元; (4)單位為其支付商業養老保險6000元; (5)享受子女教育附加扣除1000元; (6)享受贍養老人附加扣除1000元; (7)取得1年期存款利息1000元; (8)取得省政府頒發的科技獎10000元; (9)獲得稿酬收入30000元; (10)其投資的股份合作企業為其購買250000元的住房一套; (11)截至10月份工資、薪金所得已納稅額1880元。 請計算該工程師當月的下列個人所得稅: (1)從單位取得的工資收入應納的個人所得稅稅額; (2)一次取得年終獎金應納個人所得稅稅額; (3)存款利息應納的個人所得稅稅額; (4)省政府頒發的科技獎應納的個人所得稅稅額; (5)稿酬收入應納的個人所得稅稅額; (6)接受投資企業購買住房應納的個人所得稅稅額。
某公司工程師張某專項扣除為5000元,各月專項附加扣除均為4000元,20191月取得以下收入:(1)每月單位支付其工資20000元,取得住房補貼4000元,單位為其購買商業保險6000元(2)一次取得年終獎金240000元。(3)應邀到某高校做報告,取得報告費10000元。(4)出售一項個人持有的專利,取得專利費200000元。(5)取得省政府頒發的科技進步獎10000元,取得儲蓄存款利息3000元。(6)投資的股份制企業分紅10萬元,股份制企業為其購買20萬元的汽車一輛。要求:計算付款單位應預扣個人所得稅。
1.某公司工程師2019年11月取得以下收入:(1)單位支付其工資5000元;(2)一次取得年終獎金24000元;(3)取得交通費400元;(4)單位為其支付商業養老保險6000元;(5)享受子女教育附加扣除1000元;(6)享受贍養老人附加扣除1000元;(7)取得1年期存款利息1000元;(8)取得省政府頒發的科技獎10000元;(9)獲得稿酬收入30000元;(10)其投資的股份合作企業為其購買250000元的住房一套;(11)截至10月份工資、薪金所得已納稅額1880元。請計算該工程師當月的下列個人所得稅:(1)從單位取得的工資收入應納的個人所得稅稅額;(2)一次取得年終獎金應納個人所得稅稅額;(3)存款利息應納的個人所得稅稅額;(4)省政府頒發的科技獎應納的個人所得稅稅額;(5)稿酬收入應納的個人所得稅稅額;(6)接受投資企業購買住房應納的個人所得稅稅額。
1.某公司工程師2019年11月取得以下收入:(1)單位支付其工資5000元;(2)一次取得年終獎金24000元;(3)取得交通費400元;(4)單位為其支付商業養老保險6000元;(5)享受子女教育附加扣除1000元;(6)享受贍養老人附加扣除1000元;(7)取得1年期存款利息1000元;(8)取得省政府頒發的科技獎10000元;(9)獲得稿酬收入30000元;(10)其投資的股份合作企業為其購買250000元的住房一套;(11)截至10月份工資、薪金所得已納稅額1880元。請計算該工程師當月的下列個人所得稅:(1)從單位取得的工資收入應納的個人所得稅稅額;(2)一次取得年終獎金應納個人所得稅稅額;(3)存款利息應納的個人所得稅稅額;(4)省政府頒發的科技獎應納的個人所得稅稅額;(5)稿酬收入應納的個人所得稅稅額;(6)接受投資企業購買住房應納的個人所得稅稅額。
1.北京某公司工程師,贍養父母、育有一子、有房貸利息。2020年1月取得以下收入:(1)每月單位支付其工資15000元;(2)每月隨工資發放住房補貼2000元;(3)取得存款利息3000元;(4)取得省政府頒發的科技進步獎10000元;(5)轉讓發明科技專利50000元。(6)當月作為評審咨詢顧問取得勞務收入40000;(7)當月發表專業著作取得稿酬14000元要求:(1)計算該工程師當月應預繳和應繳納的個人所得稅。(2)如果全年其他月份都沒有工薪之外的其他綜合所得,匯算當年應退補的綜合所得個人所得稅
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出口退稅。一張報關單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關單開具多個發票
2)一次取得年終獎金應納個人所得稅稅額24000/12=2000 24000*3%=720
(3)存款利息應納的個人所得稅稅額0,免稅
(4)省政府頒發的科技獎應納的個人所得稅稅額免稅0
(5)稿酬收入應納的個人所得稅稅額30000*(1-30%)*(1-20%)*20%=3360
6)接受投資企業購買住房應納的個人所得稅稅額250000*20%=50000