工資預扣個稅=(20000+4000+6000-5000-4000)*3%=630 年終獎預扣個稅:240000/12=20000個稅等于=240000*3%=7200 勞務報酬:10000*(1-20%)*20%=1600 出售一項個人持有的專利=200000*20%*(1-20%)=32000 )取得省政府頒發的科技進步獎10000元;取得儲蓄存款利息3000 免稅 分紅交個個人所得稅=(100000+200000)*20%=60000
1.某公司工程師2019年11月取得以下收入: (1)單位支付其工資5000元; (2)一次取得年終獎金24000元; (3)取得交通費400元; (4)單位為其支付商業養老保險6000元; (5)享受子女教育附加扣除1000元; (6)享受贍養老人附加扣除1000元; (7)取得1年期存款利息1000元; (8)取得省政府頒發的科技獎10000元; (9)獲得稿酬收入30000元; (10)其投資的股份合作企業為其購買250000元的住房一套; (11)截至10月份工資、薪金所得已納稅額1880元。 請計算該工程師當月的下列個人所得稅: (1)從單位取得的工資收入應納的個人所得稅稅額; (2)一次取得年終獎金應納個人所得稅稅額; (3)存款利息應納的個人所得稅稅額; (4)省政府頒發的科技獎應納的個人所得稅稅額; (5)稿酬收入應納的個人所得稅稅額; (6)接受投資企業購買住房應納的個人所得稅稅額。
5、公民李某是高校教授,2019年取得以下各項收入: (1)每月取得工資6200元,6月份取得上半年學期獎金6000元,12月份取得下半年學期獎金8000元,12月份學校為其家庭財產購買商業保險4000元。李某通過學校申報的專項附加扣除為1000元/月。 (2)2月份以10萬元購買A企業股權,并于10月份以25萬元將股權轉讓給B,不考慮相關的稅費。 (3)5月份出版一本專著,取得稿酬40000元。 (4)6月份為B公司進行營銷籌劃,取得報酬收入35000元。 要求:根據所給資料,計算李某各項所得應納或應預扣個人所得稅并寫清楚計算政策依據。
某公司工程師張某專項扣除為5000元,各月專項附加扣除均為4000元,20191月取得以下收入:(1)每月單位支付其工資20000元,取得住房補貼4000元,單位為其購買商業保險6000元(2)一次取得年終獎金240000元。(3)應邀到某高校做報告,取得報告費10000元。(4)出售一項個人持有的專利,取得專利費200000元。(5)取得省政府頒發的科技進步獎10000元,取得儲蓄存款利息3000元。(6)投資的股份制企業分紅10萬元,股份制企業為其購買20萬元的汽車一輛。要求:計算付款單位應預扣個人所得稅。
2.某中國公民王某2020年1月份有以下幾筆收入:(1)取得每月工資收入8000元(已扣除三險一金),假定其有一小孩在讀初中,每月其可扣除1000元專項附加扣除,適用預扣率為3%;(2)取得稿酬收入20000元;(3)為外單位設計廣告,取得報酬25000元,適用預扣率為20%;(4)取得了投資股利5000元;(5)中獎取得所得30000元。要求:計算王某1月份以上每項所得應(預)繳的個人所得稅。
2. 某中國公民王某2020年1月份有以下幾筆收入:(1)取得每月工資收入8000元(已扣除三險一金),假定其有一小孩在讀初中,每月其可扣除1000元專項附加扣除,適用預扣率為3%;(2)取得稿酬收入20000元;(3)為外單位設計廣告,取得報酬25000元,適用預扣率為20%;(4)取得了投資股利5000元;(5)中獎取得所得30000元。要求:計算王某1月份以上每項所得應(預)繳的個人所得稅。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
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老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進項住宿費發票,有問題,開發票的那家酒店出問題了,讓我們進項專出,我們會被罰嗎?
老師,請問下,我們到位19年的時候買了一批家具,但是我入帳是直接計入費用的,現在要審計24年的帳目了,需要提供固定資產明細,我要不要提供這一批家具的明細呢?我計入費用是不是錯誤的呢?
老師,我問要做股權轉讓,以前可以零元或者低價轉讓,現在稅務下發通知不可以這樣操作,要按照2014年67號文件第十三條操作,這個怎么辦,我們公司一直零申報,也沒有業務,處于虧損狀態,股權不值錢,這個怎么辦
老師,公司購買的工程造價軟件應該計入什么科目
老師,請問管理費這個金額有沒有什么規定呢,和營業收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請問一下契稅是要做到固定資產嗎