同學你好 這個紅沖了之后是負數(shù)嗎
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項業(yè)務,這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
老師您好,我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了,導致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發(fā)票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發(fā)票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協(xié)商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數(shù)的數(shù)字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協(xié)商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現(xiàn)在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數(shù)就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,小規(guī)模注銷走簡易注銷,銀行存款有余額,實收資本余額大于銀行存款額,未分配利潤為負數(shù)。需要在走流程前做退股的分錄不?不做退股分錄可以不?
老師,我想問一下去年開的小規(guī)模納稅人目前只有小賣買跟小服務幾萬跟幾千資金收益。目前開的都是普票,現(xiàn)在接了個大項目,對方要求開專票,開專票跟開普票有什么區(qū)別老師。
老師:小規(guī)模納稅人免稅部分計入營業(yè)外收入,那增值稅納稅申報表的收入和所得稅納稅申報表的收入就會不一樣?
一般納稅人購進生物毒素,小規(guī)模和一般納稅人分別怎么開票,稅率分別是多少?
給員工買的床上四件套能入賬嗎
我想學下匯算清繳個稅和企業(yè)所得稅的在哪里有課程呢
現(xiàn)在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務局官網(wǎng)開票時候沒有自動帶出自己企業(yè)的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調增,25年取得發(fā)票,我25年調減嗎
老師,不好意思,我昨天有點事,沒來及回復您,這個是我紅沖后重新開的發(fā)票。
同學你好 紅沖的和藍字發(fā)票金額沖抵之后的數(shù)據(jù)申報