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老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢

2025-04-29 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 12:57

你好,應當按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過

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齊紅老師 解答 2025-04-29 12:58

或者之后出現異常的時候把反饋的異常讓專管員給消掉

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你好,應當按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過
2025-04-29
你好,學員,耐心等一下
2023-05-28
這個需要找稅局協商這個去申請退稅,你們稅已經交嗎,沒有交你找稅局協商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
2020-10-22
同學你好 那你就按照對應的收入金額來申報
2022-12-05
你好這樣直接按反結賬 調20年成本和管理費用刪除憑證,你這樣,實務中一般是納稅調整表去調,不是直接改財務報表
2021-06-04
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