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請問老師:我們是小規模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發現發票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發票,這個月就按抄報的數字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。

2020-10-22 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 13:51

這個需要找稅局協商這個去申請退稅,你們稅已經交嗎,沒有交你找稅局協商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少

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快賬用戶1226 追問 2020-10-22 13:59

還沒有交稅,稅務局說不能改,就按抄報數字交稅,下個月我們不開發票就不能抵減,我怕到時候錢交進克退不出來。

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:00

這個 到時候開紅字發票去稅局大廳申報了這個,

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齊紅老師 解答 2020-10-22 14:00

去申請退稅或者是抵稅就可以

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這個需要找稅局協商這個去申請退稅,你們稅已經交嗎,沒有交你找稅局協商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
2020-10-22
你好,10月沖紅的發票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
這種情況, 最好找稅局確認下。 按理是可以抵減的。
2021-04-25
你好,根據圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
同學你好 還得開紅字發票的 2.季度不超三十萬就免稅 3.紅沖的這些發票是這個季度的嗎 4.紅沖了再開出去只要季度不超三十萬開票額就免稅
2021-03-23
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