這個需要找稅局協商這個去申請退稅,你們稅已經交嗎,沒有交你找稅局協商這個按減掉之后去申報看可以不,不行那這個后續是不是可以申請退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
請問老師:我們是小規模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發現發票多開了一家71000元,找到稅務說在第四季度紅沖發票,這個月就按抄報的數字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統帶出來的表預交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預交金額改成實際繳納的增值稅金額
請問一下老師們,我們公司從今年1月開始就沒發工資沒交社保公積金,2月至現在公司停水停電,員工每天都在公司,但沒有工作做。公司沒有業務不交增值稅,并且具體的財務報表數據在公司電腦里因為沒電無法拿到,請問季度申報稅務的時候財報可以數據 都為0嗎?等第三季度或者第四季度公司來電了再把數據做上去?
老師:您好!我們公司屬于小規模納稅人,設計行業。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右,今年1月份應甲方要求,開具了這筆23萬的發票。因為之前已經申報過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0,在提交申報后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
還沒有交稅,稅務局說不能改,就按抄報數字交稅,下個月我們不開發票就不能抵減,我怕到時候錢交進克退不出來。
這個 到時候開紅字發票去稅局大廳申報了這個,
去申請退稅或者是抵稅就可以