你好 借:其他應付款---個人所得稅 貸:銀行存款
你好老師,我們工程上工人要交個稅,那么工資不是每月要發,支付的金額也不是每個月計提的工資,就是有回款就發工資,有時多有時少,那這個個稅怎么扣,每次都不知道扣多少
你好老師,我們工程上工人的個稅,公司每月就繳納了,但工人工資不是每月要發,支付的金額有時多有時少,那這個個稅怎么在支付時候扣,每次都不知道扣多少?還是每月計提個稅?
你好鄒老師,我們工程上工人的個稅,公司每月就繳納了,但工人工資不是每月要發,支付的金額有時多有時少,那這個個稅怎么在支付時候扣,每次都不知道扣多少?還是每月計提個稅?
你好郭老師,我們工程上工人的個稅,公司每月就繳納了,但工人工資不是每月要發,支付的金額有時多有時少,那這個個稅怎么在支付時候扣
老師,你好,我平時這個月計提下月工資都是實際支付,下個月做賬的時候都平了,但是這個月績效少了,應該怎樣做會計分錄呢?沖回上月計提的,再補計提?
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經費應該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進商品成本里面,這個分錄怎么做
應收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現在減資到30萬了,我賬務需要處理嗎?
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
借計提管理費用_職工薪酬 貸其他應付款_個人所得稅 貸應付職工薪酬 支付的時候 借應付職工薪酬 貸銀存 是這樣嗎老師?
報稅的,你這樣做不是多了一個其他應付款了嗎
老師我知道了 是不是計提借管理費用_職工薪酬,貸應付職工薪酬 扣個稅時借其他應付款款_個稅,貸應交稅費_個人所得稅 次月借應交稅費_個稅,貸銀存 支付工資的時候借應付職工薪酬,貸其他應付款_個稅,貸銀存 支付的時候 借應付職工薪酬 貸銀存 是這樣嗎老師?
老師我知道了 是不是計提借管理費用_職工薪酬,貸應付職工薪酬 扣個稅時借其他應付款款_個稅,貸應交稅費_個人所得稅 次月借應交稅費_個稅,貸銀存 支付工資的時候借應付職工薪酬,貸其他應付款_個稅,貸銀存
后面這個老師,這個對嗎?
你后面那個分錄會更合適的
好的,謝謝你老師
不客氣 親,滿意請丟金幣和好評哦? b( ̄▽ ̄)d