同學(xué)你好,這個(gè)處置資產(chǎn)就是這樣處理的哈,系統(tǒng)的檢測(cè)一般是企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入不能大于增值稅的不含稅銷售額哈,防止你少報(bào)增值稅。這個(gè)大于情形不會(huì)不匹配哈
清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,跳出來說營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異,因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報(bào)所得稅,是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營(yíng)業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來的也是,營(yíng)業(yè)收入沒有那個(gè)清理的金額
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤(rùn)表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入那里就沒有金額,問題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤(rùn)表沒有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
你好老師,我公司是一般納稅人,三月銷售固定資產(chǎn)了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票,沒有產(chǎn)生收益和虧損,入的固定資產(chǎn)清理借貸一致,現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表在哪里填寫?企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入我填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元這樣對(duì)嗎
員工出差住宿費(fèi)提供的水單一定要原件嗎?復(fù)印件行不行
請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票金額含稅嗎
支付寶認(rèn)證給我司打了0.02元,怎么做分錄
老師,未成年可以申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我目前的狀況是 在備考初級(jí)證 好幾年之前干過出納的工作 這幾年沒有在外面工作過 現(xiàn)在想著先找一個(gè)出納的工作 然后學(xué)習(xí)實(shí)操 這樣規(guī)劃行嗎???現(xiàn)在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納,她沒說有什么要求 是一個(gè)酒店+餐飲的這樣的一個(gè)公司,具體的她沒怎么說 讓我去面試細(xì)談,能幫忙修改一下簡(jiǎn)歷嗎?
老師 我想問下 我接了一個(gè)文化傳媒有限公司 直播幫工廠賣貨 賣的是汽車棚帳篷 800元一套 賣了16套 客戶要求我公司開票 這個(gè)開票類目該怎么開 直接開帳篷嗎
老師 您好~咨詢下,化妝品發(fā)票,公司可以報(bào)銷嗎?
上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)多繳納了稅款,這個(gè)月更正后想申請(qǐng)退稅或者這個(gè)月抵扣,請(qǐng)問怎么操作?我這個(gè)月申報(bào)了一下,發(fā)現(xiàn)不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發(fā)到個(gè)人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎(chǔ)想考4個(gè)月以后的中級(jí)會(huì)計(jì)的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,在職學(xué)習(xí),現(xiàn)在開始,來得及么?
這個(gè)小于的情形不會(huì)不匹配,最后一句打錯(cuò)字了。
老師,那再咨詢一下公司開發(fā)票的金額是100萬,但是利潤(rùn)表那里就是收入99.5萬,那會(huì)稅務(wù)那邊就打電話過來問,怎么收入不匹配,讓寫說明的。
稅務(wù)想要了解一下你的具體情況,你告訴他實(shí)際情況,差額在哪里就行,沒有什么大問題,反正申報(bào)系統(tǒng)小于的情形是讓你報(bào)送的,就看當(dāng)?shù)囟悇?wù)管的嚴(yán)不嚴(yán),平時(shí)忙不忙,管的嚴(yán)或者不忙的,就要求你寫個(gè)說明給他,解釋一下。
好的,老師還有一個(gè)問題出售固定資產(chǎn)的收入,開發(fā)票了,分錄怎么寫呢
借銀行存款? 貸固定資產(chǎn)清理? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。如果是小規(guī)模納人,貸方關(guān)于增值稅科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
好的,非常感謝老師的指導(dǎo)
不用客氣的哈,給個(gè)五星好評(píng)唄,謝謝啦