同學(xué)你好 只是送出去的做視同銷售 成本價(jià)是結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師 購進(jìn)的時(shí)候借記庫存商品,銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,請問銷售時(shí)貸的庫存商品數(shù)量是含了銷項(xiàng)稅額嗎?
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,這個(gè)業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)出庫記賬時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用——贈(zèng)送精品 貸:庫存商品 但是視同銷售時(shí)候 借:銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅額:視同銷售 這不銷售費(fèi)用做成了嗎 做重復(fù)了嗎
老師,這個(gè)業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)出庫記賬時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用——贈(zèng)送精品 貸:庫存商品 但是視同銷售時(shí)候 借:銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅額:視同銷售 這不銷售費(fèi)用做成了嗎 做重復(fù)了嗎 明白了 是不是視同銷售的銷項(xiàng)稅和送的精品的成本價(jià)都是計(jì)入銷售費(fèi)用是吧
借銷售費(fèi)用、貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交等稅銷項(xiàng)需要視同銷售老師,但是是進(jìn)銷存這個(gè)要怎么操作,這個(gè)是銷售出庫,后臺(tái)直接生成成本
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費(fèi)用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平