你好是的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
你好,現(xiàn)金購買商品,沒進(jìn)項(xiàng)票,但銷售已開專票,借;庫存商品,貸;庫存現(xiàn)金銷售,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品,月底庫存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,有風(fēng)險嗎?該怎樣操作沒風(fēng)險,是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄,直接做銷售開票交稅的分錄?
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師我們公司品鑒茶視同銷售分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 公司審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 按公司審計(jì)說的這樣做,稅務(wù)申報的銷售額不是和賬面收入不一致嗎。還有庫存商品購進(jìn)稅率都不是統(tǒng)一的呀。我們這品鑒要怎么處理
老師,這個業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)出庫記賬時候:借:主營業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用——贈送精品 貸:庫存商品 但是視同銷售時候 借:銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅額:視同銷售 這不銷售費(fèi)用做成了嗎 做重復(fù)了嗎
老師,如果視同銷售分錄是這樣,借:銷售費(fèi)用貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品。那如果是進(jìn)銷存系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作
發(fā)的臨時工需要申請個稅嗎?會計(jì)憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項(xiàng)目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負(fù)數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候?qū)懙姆咒浝镉羞@個用進(jìn)項(xiàng)沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項(xiàng)沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進(jìn)來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財(cái)務(wù)報告(月報)是需要報什么?
財(cái)務(wù)人員從哪個環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
好的,謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。