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老師,請問當月認證了增值稅發(fā)票,會計分錄應該是不是這樣 借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅待認證進項 還是就是當時有銷項稅額,需要做進項稅額轉出嗎,怎么做賬?

2022-05-05 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-05 10:36

您好,是的,認證的分錄是對的,銷項稅額為啥要轉出???

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快賬用戶4965 追問 2022-05-05 10:42

比如當月的銷項稅額是200,進項稅額是1000,是否需要做賬?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 10:43

這個需要 分錄是? 借 未交增值稅 800? 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出我IE交增值稅800

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快賬用戶4965 追問 2022-05-05 10:47

如果下個月又有銷項稅300,當月沒有進項稅,又是否做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-05-05 10:48

相反方向做,金額300,這樣

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相關問題討論
您好,是的,認證的分錄是對的,銷項稅額為啥要轉出???
2022-05-05
沒問題,可以按照上面這么做。
2024-06-13
您好,第一這個是否結轉都是可以的,看您的做賬習慣,第二沒認證 只計入待認證進項稅額 認證了 下轉到進項稅額呢
2021-04-01
您好, 沒錯 您說的這個步驟很詳細
2022-06-10
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當月在做處理!
2024-01-25
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