你好,是的,你的理解是正確的,相當(dāng)于是計(jì)算四個(gè)季度的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入總和的
老師好,填寫(xiě)2021年國(guó)家企業(yè)信用公示年報(bào)企業(yè)資產(chǎn)狀況中: 1、資產(chǎn)總額是2021年12月底的資產(chǎn)總額還是全年的平均資產(chǎn)總額? 2、營(yíng)業(yè)總收入,利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn)就是第四季度中全年總額中的數(shù)據(jù)吧? 3、納稅總額是指哪幾部分,增值稅,企業(yè)所得稅等所有交稅的總額,是嗎?
國(guó)家企業(yè)信用信息公示中資產(chǎn)狀況里營(yíng)業(yè)總收入是4個(gè)季度利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入總和嗎?
國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)里的資產(chǎn)狀況信息,納稅總額是在表中的計(jì)稅金額中填寫(xiě)還是應(yīng)納稅額
國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的資產(chǎn)狀況信息里的利潤(rùn)總額數(shù)字都是正數(shù)嗎
公司已注銷(xiāo),需要年度報(bào)表,國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等顯示不公示,請(qǐng)問(wèn)去哪里可以打印出來(lái)這些數(shù)據(jù)?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷(xiāo)項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開(kāi)個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票嗎
那資產(chǎn)總額是第四季度中資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)吧?
舉一個(gè)例子 2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 (2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值)/4
那負(fù)債和所有者權(quán)益也這樣算嗎?
是的,也是類(lèi)似的操作