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甲公司為增值稅一般納稅人,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品適用的消費(fèi)稅稅率為10%%;銷售不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%;原材料按實(shí)際成本核算,銷售商品的價(jià)格中均不含增值稅。(7)委托丁公司加工原材料(應(yīng)稅消費(fèi)品),原材料成本為130000元,加工費(fèi)為50000元,增值稅額為6500元,由受托單位代扣代繳消費(fèi)稅。材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),準(zhǔn)備直接對(duì)外銷售。加工費(fèi)和增值稅已用銀行存款支付。月末,將該材料全部出售,收到價(jià)款200000元,增值稅額26000元。

2022-05-03 20:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-03 20:13

同學(xué)您好 消費(fèi)稅金額=(130000%2B50000)/(1-10%)*10%=20,000 借 委托加工物資 130000%2B50000%2B20000=200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸 銀行存款 206500 借 原材料 200000 貸 委托加工物資 200000 借 銀行存款226000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000

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同學(xué)您好 消費(fèi)稅金額=(130000%2B50000)/(1-10%)*10%=20,000 借 委托加工物資 130000%2B50000%2B20000=200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸 銀行存款 206500 借 原材料 200000 貸 委托加工物資 200000 借 銀行存款226000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26000
2022-05-03
同學(xué)您好 消費(fèi)稅稅率多少呢?題目應(yīng)該有已知條件
2022-05-03
同學(xué)你好 1; 借,委托加工物資130000 貸,原材料130000 2 借,委托加工物資50000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)6500 貸,銀行存款56500 由受托單位代扣代繳消費(fèi)稅。——消費(fèi)稅金額或消費(fèi)稅稅率是多少呢?
2022-05-03
你好,同學(xué) 借,委托加工物資130000 貸,原材料130000
2022-09-29
您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022-05-03
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