您好,是A選項,記入在建工程
35、根據(jù)消費(fèi)稅法律制度的規(guī)定,納稅人自產(chǎn)的用于下列用途的應(yīng)稅消費(fèi)品中,不需要繳納消費(fèi)稅的是( B)。 A用于贊助的消費(fèi)品 B用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)品 C用于管理部門自用的消費(fèi)品 D用于廣告的消費(fèi)品!問一下選項B不是在銷售時也要交的呀?怎么是不用交還能抵扣呢??
22. 下列各項中,不應(yīng)計算繳納消費(fèi)稅的有( )。 A.外購應(yīng)稅消費(fèi)品用于非應(yīng)稅項目 B.自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于本企業(yè)職工福利 C.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后直接對外銷售 D.外購應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)生的非正常損失 參考答案:ACD 我的答案:ABD 參考解析: 選項B,自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品用于本企業(yè)職工福利視同銷售,應(yīng)該計算繳納消費(fèi)稅。(老師,這道題題目什么意思?選項C為什么不應(yīng)計算繳納消費(fèi)稅?
關(guān)于應(yīng)稅消費(fèi)品的表述,不正確的是()。A納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品在銷售給消費(fèi)者是納稅。B納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于職工福利的在移送使用時納稅。C納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品,用于對外投資的,在移送使用時納稅。D進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品報關(guān)進(jìn)口時納稅
老師可以問道題嗎6.下列各項中,消費(fèi)稅應(yīng)計受收益項目成本的有( ) A.將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程的 B.將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料 C.將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工福利的 D.將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于投資的
根據(jù)消費(fèi)稅法律制度規(guī)定,納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品不繳納消費(fèi)稅的是()A.用于職工福利B.用于在建工程C.用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品D.用于饋贈
老師,請問企業(yè)在申報個人所得稅的時候,填表,只是填寫了當(dāng)時收入數(shù),沒有填寫社保個人承擔(dān)數(shù)據(jù),有沒有什么風(fēng)險?
郭老師,員工收到勞務(wù)工資,到稅局代開發(fā)票,要交什么稅,如果工資一個月8000
現(xiàn)在虧了8000多,毛利率是0.2,現(xiàn)在賣多少可以保本
老師好,請問下,公益性的捐贈自產(chǎn)產(chǎn)品,只有本企業(yè)的出庫單,怎么抵扣企業(yè)所得稅呢?是按限額還是全額,還是怎么抵扣?
24年漏做了一筆收入,匯算年報調(diào)整填報,需要填報哪幾張表?
2025年契稅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
24年有在建工程入固定資產(chǎn)出售,入了其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)年7月出售,當(dāng)年沒有計提折舊,現(xiàn)在匯算清繳,需要填固定資產(chǎn)需要填嗎
老師晚上好, 公司最近開展了貨代業(yè)務(wù),我想知道做貨運(yùn)進(jìn)出口代理,財務(wù)這方面需要注意的事項是什么,對于發(fā)票和稅務(wù)上有哪些方面需要注意,麻煩老師可以教的詳細(xì)一些,謝謝了!
老師,因產(chǎn)品售后問題,我們公司陳總墊付1500元售后費(fèi)用給客戶,其中300元由陳總個人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請問老師,這筆會計分錄怎么做
老師好!公司購買二手車,對二手車的行駛里程 使用年限 購買價格,從稅務(wù)的角度有沒有要求?
老師我這是多選題至少有兩個選項麻煩幫我看看
抱歉,以為是單選沒有細(xì)看后面選項 本題選擇AD
沒事謝謝老師,老師再問一下百分之25屬于所得稅優(yōu)惠稅率嗎
25%不是所得稅優(yōu)惠稅率 15%,20%是優(yōu)惠稅率