借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應收賬款, 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 一個是紅沖的,一個是正確的
紅字發票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發票開戶行及賬號錯誤,在系統中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發現沒有把錯誤的那張發票作廢,現在要怎么處理
去年購進的材料發票 ,去年就領用了 。后面今年發現稅號開錯了,然后現在發票紅沖,但是沒有重新開票 ,紅沖之后做賬材料變負數了 ,要怎么做賬務處理
老師,去年的銷售發票,今年發現有錯誤開了紅字,然后又重新開了正確的發票!應該怎么做賬務處理
老師,去年開出的發票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發票。金額不變,怎么賬務處理
今天對去年年末開的發票做了紅沖然后又重新開了,請問開具的紅沖發票和正數發票怎樣做賬?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
第一次分錄是紅字嗎?不是吧
沒太理解
你好,我直接做了相反的分錄
第一個已經是相反的分錄,不用紅字了。
老師,什么情況下用紅字,什么情況用相反分錄?
涉及到損益類的科目,比如主營業務成本、主營業務收入、其他業務成本、其他業務收入、期間費用,這些之前的分錄不變,金額是負數, 如果不涉及到這些損益類的直接做相反的
咱們這個是主營業務收入,是因為跨年,進了利潤分配未分配利潤,所以用相反分錄嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師無票收入怎么做賬?
借銀行存款, 貸主營業務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項, 和有發票的是一樣做,只不過是他沒有開發票
老師,電梯維保無票收入,需要交印花稅嗎10500元
維護保養不需要繳納的