可以的,可以這么做的。
老師 我公司每個月有這樣一個業務:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 現在我發現 其他應付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。怎么做分錄可以把其他應付款科目花出去的錢支出去呢?
老師!您好!我想問下我們之前支付20萬保證金給廠家,計入的是其他應收款科目,現在這20萬保證金要用來支付車款,請問可以這樣做分錄嗎借:應付賬款貸:其他應收款嘛
老師,我們把20萬元借款給B公司,然后讓B公司幫我們代付貨款(跨行轉賬要扣手續費,B公司代為轉賬就不用手續費)當時分錄憑證一借:其他應收-B公司,貸:銀行;二:借:應付賬款;貸:其他應付款B;現在老板說弄錯了,那20萬貨款里面其中有10萬是我們公司的產品保證金,余下10萬元是代B公司支付的產品保證金,老師我應該怎么調整分錄啊
老師!您好!我想問下之前收到的保證金計入其他應付款里面。沒有區分收到保證金的公司,現在有一部分未收款要轉保證金,我就要掛單位名稱,請問怎么把之前收到的其他應付款保證金轉入掛公司名稱的保證金
老師,有一筆保證金,當時支付的時候沒有單獨做其他應收款,用了其他的科目,現在對方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應收款 貸:以前年度損益調整
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師好!請教:利潤表中的未分配利潤與資產負債表的勾稽關系永遠是平的嗎
我們是個體戶家裝,給客戶開材料款明細有幾十種合在一起開一個建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點結余庫存2077怎么處理呢
老師,請問一下,我有一張成本發票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應付-暫估 。然后企稅做了納稅調增。但這個應付-暫估還一直放著,我實際會計做賬怎么做分錄呢?
個人轉給單位的款需要什么附件呢
請問我提現這是四張銀行回單是一筆業務嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個 選了2個 得多少分?
老師你好!公司有個掛靠方在核算交稅費有什么好的方式,獨立核算交稅費,老師指導一下
這樣做是不是相當于繳納的保證金轉回應付賬款。應付賬款減少了,資產和負債同時減少了
哦對的是的,這個相當于保證金抵扣你的欠款。
好的!謝謝老師
不用客氣,工作愉快