同學您好,您具體核對一下財務報表和會算表的利潤總額到底差在哪里?
老師好!2021年所得稅匯算清繳時發現2021年會計賬上少計入,營業外支出32.07元稅務局罰款滯納金,該單位執行企業會計制度,那么2021年所得稅年報財務報表調整營業外支出增加32.07元,所得稅2021年年度匯算清繳申報表也增加32.07元。請問2021年4季度財務報表和企業所得稅4季度申報表不調整營業外支出增加32.07元可以嗎,在2022年4月調整,,營業外支出增加32.07元,就是利潤減少32.07元可以嗎
在所得稅年度匯算時,營業外支出可否填入納稅調整增額,填到增加額里后,財務報表和匯算表利潤總額不一致,稅局來通知讓調整成一致的,我是不應該坐納稅調增嗎?
老師,22年利潤總額是負數,沒有預繳所得稅,匯算清繳有業務招待費需要調增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調整財務報表嗎?
您好,老師問一下,企業所得稅匯算清繳管理費用納稅調增了260元,那我報送年度財務報表的時候是需要與調整后的利潤總額一致嗎
匯算清繳調增了成本,本來應該退稅的現在補稅,那么年度財務報表是否需要修改成本讓利潤總額和匯算清繳調增后的一致?那樣會和去年4季度報表不一致了,會被查嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我核對了,就差這個營業外支出我調增的數
利潤總額是不涉及到納稅調整的
第一張表
那您的主表就按這上面的數據填