你好,甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=42500*(1%2B5%)/(1—15%)*15%
020年8月甲化妝品廠將一批自產(chǎn)的新型高檔粉餅作為福利發(fā)放給員工,該批高檔粉餅生產(chǎn)成本42500元,無同類高檔粉餅銷售價(jià)格。已知,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%。計(jì)算甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額多少元
2021年8月甲化妝品廠將一批良產(chǎn)的新型高檔化妝品作為福利發(fā)放給員工,該批高檔化妝品生產(chǎn)成本34000元,無同類高檔化妝品銷售價(jià)格。已知高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%。甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額多少元
2021年9月,甲化妝品廠(一般納稅人將一批自產(chǎn)的新型高檔粉餅作為福利發(fā)放給員工,該批高檔粉餅生產(chǎn)成本42500元,無同類高檔粉餅銷售價(jià)格,已知,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率為5%(1)請計(jì)算甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額?(2)請計(jì)算甲化妝品廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額?
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年7月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利。該高檔化妝品的生產(chǎn)成本為11000元,成本利潤率為5%,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品廠本年7月自產(chǎn)高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格;(2)計(jì)算甲化妝品廠本年7月該批高檔化妝品的應(yīng)納消費(fèi)稅。
甲化妝品廠為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)高檔化妝品一批用于職工福利,高檔化妝品生產(chǎn)成本為17000元,成本利潤率為5%,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%(1)計(jì)算甲化妝品廠自產(chǎn)自用高檔化妝品的組成計(jì)稅價(jià)格:(2)計(jì)算甲化妝品廠該批高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
員工扣掉社保工資有小數(shù)點(diǎn),比如扣完社保后實(shí)發(fā)3029.6元,按多少發(fā)工資合適,計(jì)提工資按多少元計(jì)提
老師是,算成本的時(shí)候是不是就是算的不含稅的價(jià)格
老師,請問勞務(wù)工的工資可以跟正式員工一樣在同個(gè)工資報(bào)表里面嗎?然后個(gè)稅單獨(dú)申報(bào)?
老師,商貿(mào)業(yè),收到貨物的進(jìn)項(xiàng)票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報(bào)中顯示是異常,不在營業(yè)地址,請問這個(gè)怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個(gè)?
請問老師,個(gè)稅由公司全部承擔(dān),員工不出。然后計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿(mào)有限公司,現(xiàn)在銷售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開票時(shí)。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點(diǎn),如果按照他的數(shù)量。那么不就達(dá)不到商貿(mào)公司稅負(fù)率了嗎?像我這種商貿(mào)公司稅負(fù)率控制再多少合適,企業(yè)所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負(fù)率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報(bào)表自動(dòng)生成的填
老師,建筑業(yè)成本票怎么算
老師,您好。我們?nèi)ツ曛鳡I業(yè)務(wù)收入有500多W,為什么信用等級評價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入?