你好, 增值稅=450*(1-12%)*0.09%2B150*(1-30%)*0.13 附加稅=增值稅*12% 企業所得稅=(450*(1-12%)%2B150*(1-30%))*25%
綜合題(1)從農產品生產者購進原木一批,農產品收購發票上注明的金額5萬元,收購后連續生產后銷售,銷售貨物使用的稅額為13%,購進農產品時可抵扣的進項稅為額?知識點:農產品(2)租入一幢廠房,取得增值稅專用發票上注明的金額為5萬元,該廠房的一樓用于職工食堂,其余為企業生產管理部門使用,可抵扣的進項稅額?知識點:進項稅額的抵扣(3)銷售原木一批,由于銷售較大,給予一定的折扣優惠,增值稅專用發票上注明的金額為10萬元,發票金額欄注明折扣額為2萬元。銷項稅額?知識點:折扣銷售(4)外購實木地板一批,收到對方開具的普通發票金額為5萬元,收到后其中的20%繼續加工成高級實木地板銷售,售價為8萬元(實木地板銷售稅稅率5%)。請計算該項銷售行為,應繳納的增值稅和消費稅分別為多少?知識點:連續加工應稅消費品(5)請計算本年度該企業企業所得稅的應納納稅所得額和應納稅額分別為多少?
一般納稅人,一年450萬銷售額的大米食用油,毛利在12個點,一年銷售額 150萬的食品,毛利在30個點,請問下,算上最新的稅收優惠,預估一年需要繳納多少增值稅,附加稅,企業所得稅
一般納稅人,一年450萬銷售額的大米食用油,毛利在12個點,一年銷售額 150萬的食品,毛利在30個點,請問下,算上最新的稅收優惠,預估一年需要繳納多少增值稅,附加稅,企業所得稅,一年的毛利大概有多少?有進項票,銷售需要開專票
您好老師,一般納稅人戶,金屬制品零售業,就是購進就轉出銷售,年銷售額100萬,問題來了 1增值稅和所得稅稅費大概多少合適, 2如果我一年沒有繳稅,年底12月份繳納寫增值稅和所得稅,會不會預警 3一年加油費是2萬元,占收入的比例合適嗎?算不算超標,就是過度加油 ,求解老師
1.甲公司是一家工業企業,2012年設立,并于2014年登記為增值稅一般納稅人,近年來應稅產品年銷售額預計在300萬元左右,會計核算健全,依稅收政策調整規定,已登記為一般納稅人的單位和個人,在2018年12月31日前可轉登記為小規模納稅人,其未抵扣的進項稅額作轉出處理。假定預計2019年不含稅增值稅銷售額為400萬元,不含稅可抵扣購進金額為300萬元,并有理由相信在之后幾年內這一業務規模不會有很大變化。銷售適用的增值稅率為13%,購進適用13%的增值稅率。若轉為小規模納稅人,增值稅的征收率為3%。要求:運用毛利率差別法進行納稅人選擇的納稅籌劃(作答要體現籌劃過程)。 注:參考公式“稅負平衡點毛利率=(S-P)/S = 1-(T1-T3)/T2”
老師,像保潔,司機,分揀員這種工種的。他們不買社保,公司說是把他們做在勞務人員工資表里面。他們跟公司簽的是勞務協議,他們這類人要怎么申報個稅?
老師,,個體戶最早之前的營業執照現在換新營業執照,線下需要提供房屋評審,營業地址用的自家房,這個可以直接在政務網做一個變更經營范圍換個營業執照嗎?
老師您好!問題是 大宗交易中我們實際采購到貨數量大于收取的發票上的數量,這個算銷售方的合理損耗,如實際到貨45噸,收取的采購發票數量是44.94噸,對方也不會重開發票,我們想按45噸銷售給下游客戶,這個差異怎么處理?入庫是按45噸入庫嗎?能按45噸銷售給下游客戶嗎?
請問一般匯算清繳的調增項目和調減項目有哪些?
老板家買個冰箱開公司發票能入賬嗎?
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
工商年報公示里的社保是包含個人部分嗎
老師 企業所得稅現在還是300萬以下是5%,300萬以上是25%的稅率是嗎,幾個月不上班有點忘記了
老師,殘保金如果沒安排殘疾人就業,如果年總工資為120萬,那殘保金怎么計算,人數超過30人
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?