你在減免稅的那個(gè)申報(bào)表里面,有沒有選擇這個(gè)減免優(yōu)惠呢?
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
稅費(fèi)種綜合申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅增值稅印花稅時(shí),印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報(bào)成功收取回執(zhí),點(diǎn)繳稅的時(shí)候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報(bào)表,單獨(dú)申報(bào)CX003財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問老師這個(gè)說話不對(duì)吧?請(qǐng)問最新政策是什么呢。謝謝
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
6月當(dāng)時(shí)是會(huì)計(jì)A申報(bào)的印花稅,企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)她以為是小微企業(yè),所以按照最新優(yōu)惠政策減半征收?qǐng)?bào)稅。 但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們不在小微企業(yè)名錄,現(xiàn)在我能都去作廢6月報(bào)表重新申報(bào)繳納稅款,此時(shí)會(huì)不會(huì)要繳納滯納金
老師,請(qǐng)問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬多,因?yàn)樽獾氖堑谌?,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請(qǐng)問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷時(shí)繳納的稅款不填寫在報(bào)表中可以嗎?
綜合申報(bào)里面自動(dòng)減免,因?yàn)轱@示小微企業(yè),但是單獨(dú)申報(bào)印花稅減免沒有,減免的編號(hào)也沒有這個(gè)政策,因?yàn)轱@示只適用小規(guī)模納稅人,不知道怎么回事,主要是綜合申報(bào)顯示稅額了,但是繳費(fèi)時(shí)不一樣
申報(bào)顯示稅額是減半的嗎?
我后來進(jìn)網(wǎng)廳申報(bào),綜合申報(bào)里面填寫,減半征收,繳費(fèi)金額是一致的,客戶端為什么不行
客戶端綜合申報(bào)稅額減半的,就是立即繳稅時(shí)金額沒有減半
你這應(yīng)該是系統(tǒng)這邊出問題了,聯(lián)系一下你當(dāng)?shù)氐哪莻€(gè)稅務(wù)局看一下怎么處理呢。