您好,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交附加稅
老師,會計在做賬時把涉外經營預繳的個人所得稅11月份計入了稅金及附加,12月份好像沒記這筆費用,我年報時稅金及附加要加進去嗎?他第四季度申報時沒有計提稅金及附加,所以利潤表中只有前11個月的金額。
老師,去年第四季度的企業所得稅是今年1月扣繳的公戶的,然后2月做1月的賬時候寫了這筆實繳的分錄。那我填工商年報的納稅總額的時候要把這筆錢加在去年的納稅總額里面嗎?之前也沒有計提,是2月扣繳的時候才補提的。
老師,之前的會計在去年12月份的時候沒有計提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒有按時繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫會計分錄來處理呢?
老師,上任會計繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒有計提,現在補計提我分錄如何做呢
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進項稅額轉出,當月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當月結轉未交增值稅和計提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結轉未交增值稅和計提附加稅,補在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表?謝謝老師
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那以前年度損益調整需要在月末結轉損益嗎?
您好,是月末結轉未分配利潤