你好,同學,需要加上去申報的啊
老師您好,我是一般納稅人,七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發現免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報表里面,營業稅金及附加這一欄,因為8月憑證結轉損益的時候就有了貸方負數,所以導致第三季度本期的教育費附加這一欄金額對不上本月實際的教育費附加,這怎么辦呢?第三季度報表這樣正確嗎?
老師,會計在做賬時把涉外經營預繳的個人所得稅11月份計入了稅金及附加,12月份好像沒記這筆費用,我年報時稅金及附加要加進去嗎?他第四季度申報時沒有計提稅金及附加,所以利潤表中只有前11個月的金額。
老師,我想問一下,生活服務行業,在3月份申報時,有個加計抵減金額跑出來在附表四,當時沒有去管它,也沒加計抵減,但在5月份申報時,稅管員讓我把這個金額重新申報一下,把4000元抵減了,而且原在3月份申報交的稅要退回來了,那退回的增值稅及附加稅,我要怎么做賬呀。
老師您好,請問:去年12月份時,有一個戶有銷售返利,進項稅額轉出,當月交了增值稅和附加稅,可是我忘記了在當月結轉未交增值稅和計提附加稅稅金及附加,到了1月份,拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來,請問老師,我把結轉未交增值稅和計提附加稅,補在1月份的分錄可以嗎?還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表?謝謝老師
老師,小規模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當時12月份也計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費-城建、教育、地方。2025年1月發生銷售退回15萬沖紅,導致退回附加稅,2024年12月份已經正常計提。2025年1月份收到退回附加稅款,借:銀行貸:應交稅費-城建、教育、地方教育。發生銷售退回導致出現多計提的附加稅,→借:應交稅費-城建、教育、地方教育貸:稅金及附加。按你這種情況處理,就會導致2025年第一個季度利潤表“稅金及附加”出現負數,申報時無法提交。我就是這么處理的,無法申報,還有什么方法處理會計分錄?
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
也就是這個個稅費用也計入稅金及附加?
你好,同學,我看成所得稅匯算清繳了啊,個稅沒有計提不需要加上去申報的啊
財務報表每期都沒計提稅金及附加,所以第四季度的利潤表只有前11個月的費用,我想在年報改過來,加上12月份的。但12月預繳的這個個稅不知道要不要加進去
你好,同學,個稅是不要加上去的
但他11月份時加進去了,而且做賬時,計入了稅金及附加。
你好,那這個肯定做錯了啊
是代賬會計做的,已經裝訂了
那到時候匯算清繳調減啊
那這個個稅應計入什么科目?
你好,個稅是這樣做分錄的啊 從工資里面扣的啊 借應付職工薪酬 貸應交稅費-個稅 其他應收款-社保費 銀行存款
這是給公司在外地經營預繳的稅款,不是具體個人的。也要計入應付職工薪酬?
不好意思,我看錯了啊,借;稅金及附加????貸;應交稅費 是需要加進去的啊
就是將這個個稅計入稅金及附加里面?
你好,是的,吧個稅計入營業稅金附加