先去勾選發(fā)票,然后確認(rèn)簽字,再插上你的金稅盤上報(bào)匯總,再進(jìn)到電子稅務(wù)局,填寫保存,申報(bào)提交,最后反寫監(jiān)控。
12月一般納稅人申報(bào),勾選的進(jìn)項(xiàng)是49904.11,報(bào)表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發(fā)現(xiàn)后,更正報(bào)表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務(wù)局說(shuō)可以退稅,也可以下期抵扣,現(xiàn)在要報(bào)1月的增值稅了,我這個(gè)8000填在哪
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫附表?
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)是一般納稅人,9月繳納了280元的稅控盤的費(fèi)用,9月申報(bào)的時(shí)候忘記填寫了,這個(gè)月有增值稅要繳納,這個(gè)月抵扣,這個(gè)月的納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表填的收入和利潤(rùn)表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤(rùn)表收入是和當(dāng)季度增值稅申報(bào)表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
一般納稅人增值稅申報(bào) 插稅控盤 上報(bào)匯總 之后進(jìn)入電子稅務(wù)局 報(bào)稅填表是嘛 有計(jì)算抵扣的 再填對(duì)應(yīng)表 填表有順序嘛
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
勾選發(fā)票是 勾選進(jìn)項(xiàng)吧 也需要插稅控盤吧
你好 對(duì)的是的,需要的。
填寫增值稅報(bào)表有順序嘛 是到表三保存后進(jìn)主表一下嘛
一般先填寫表一,然后再填寫表二保存之后,保存主表其他的沒有需要填寫的,直接都打開保存就可以的。