你好,你是申請下期抵扣了嗎
老師,請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復開上傳即進項稅多轉2次,一般納稅人出口企業,增值稅及附加稅已申報交稅),現需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數
12月一般納稅人申報,勾選的進項是49904.11,報表上填著的是41904.11,增值稅30464.63已交納,發現后,更正報表,增值稅為22464.63,多交的8000,稅務局說可以退稅,也可以下期抵扣,現在要報1月的增值稅了,我這個8000填在哪
我這個月申報上月我2月份的增值稅的時候,不知道可以享受加計抵減10%的政策,現在申報表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報,多繳納的稅款可以退嗎
12月份增值稅申報表已經申報,但是年終審計2月份的審計要求將一部門進項稅額轉出,那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正,把這個轉出數填到2月份的增值稅申報可以嗎,我們現在進項留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師們好!一般納稅人公司因為變更地址,原地址稅務要求做清稅,所以11月的增值稅11月1日已經申報了。這個月要更正11月申報,哪我現在是不是要先去勾選抵扣票,提交勾選后。再回去更正申報頁面進行更正申報。申報表的金額是我自己填上,還是會自動生成的。
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
去稅務局申請嗎,現在申請還來得及嗎
你更正萬報表,他沒說讓你退稅是嗎?
沒有,他說下期直接抵扣
那你申報表可以直接帶出來多繳納的
剛才我給我們主管稅務局打電話,他說在分次預繳稅款這填上就行,我申報完一看,提醒我比對異常
帶不出來
你去大廳讓稅務人員看看,他們系統變了,你這可能沒有同步
意思要去大廳申報
對,大廳做一下申報處理