您好!是的。是要交的。現在是萬分之三減半
老師,請問一下我們是小規模納稅人,一個季度發票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發票給我們,我們根據付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
請問老師對方給我們的代開的普通發票(工程服務票)要交印花稅嗎?印花稅是按多少個點?現在有優惠嗎?我直接按購銷發票金額繳納可以吧
請問老師以前我都是按照進銷項發票交印花稅,現在執行新的印花稅標準,我以前沒有執行完的合同還可以按照開多少票交多少印花稅嗎
對方開給我們建筑服務-工程服務增值稅專用發票,簽有合同,這種我應該如何計?交印花稅話是按合同含稅價交印花稅嗎?交印花稅是若當月發生的就要在當月申報期內交印花稅?還是按季度申報繳納印花稅?
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
我們是一般納稅人,有專票有普票,是按不含稅金額交嗎?那普票的也要按不含稅還是按價稅金額?
您好!是的。都是按不含稅金額
謝謝老師
你好!不用客氣的了