你好!是按不含稅的了。你是開的差額發票嗎?
老師,施工企業做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個月按照百分比提了收入并且也開了發票,但是開發票的金額與確認收入不一致,這個銷項稅與不含稅銷售額要取那個數字并且填在真值稅報表那一張那一列呢?
老師。我們是小規模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業所得稅表按開票統計的不含稅銷售額確認收入,那我企業所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
張老師,還是昨天那個問題,我們一般納稅人建筑公司簡易計稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認收入,如果不含稅價格確認收入,那我們的銷項該如何處理
您好一般納稅人一般計稅處置不動產,合同價款50萬,幾年前的合同,現在交易中心認可的交稅的價是60萬,意思是按60交稅款,如果我給客戶開發票按那個金額開??又如何納稅申報呢,我只收到50萬的價稅合計,收入確認多少?分錄如何寫???,謝謝老師
老師,我們是采取預收款方式銷售貨物,例如 第一次收到40%,第二次收到30%,第三次收到30%,我們才發貨,滿足增值稅和企業所得稅納稅義務確認時間,然后我們開具全額發票,請問在開具發票之前,我們收到的款項都是計入預收款項么?不用確認收入吧?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
不是,我們是總包100萬。分包開給我們30萬普票。稅率百分之一,我們企業所得稅確認收入是100萬的不含稅價確認收入是嗎
你好!是的。是按你開的部分