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老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎

2021-07-11 17:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 05:42

您好,勞務(wù)派遣增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入是有差異。

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您好,勞務(wù)派遣增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
你好,同學(xué)。 所得稅是按利潤申報,差額是增值稅 這不一樣是還的,口徑 不一樣
2020-05-13
根據(jù)收入減去成本匯算即可
2020-04-03
你好 這個不是萬元,是元為單位的
2021-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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