填主表第10行和17行就是了.其他都不填
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的啊!這個是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
老師好, 我是小規(guī)模的納稅人,開了專票普票電子發(fā)票,有5個點(diǎn)的差額征收,也有正常的3個點(diǎn),現(xiàn)在總計超了45萬,要交增值稅,請問我怎么填寫增值稅申報表數(shù)據(jù),謝謝
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結(jié)果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請確認(rèn)填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”填寫開的發(fā)票額度就通過了。
老師你好!請問下,報小規(guī)格的季報,就是開了17萬的普票,然后實(shí)際稅率1%,電子稅務(wù)局顯示的是1700的稅,但是“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),本年累計如果填寫了,就是3個點(diǎn)稅,需要填寫嗎,上面發(fā)票是17萬,稅額是1700元,請問要怎么處理才好,謝謝老師!
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請 項(xiàng)目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費(fèi)用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
總是這樣提示
剛才就是表10填寫的銷售額,表17填寫的是實(shí)際稅額
到最后提交申報的時候是這樣的
免稅額應(yīng)該填的是170000*0.03=5100