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老師你好!請問下,報小規(guī)格的季報,就是開了17萬的普票,然后實(shí)際稅率1%,電子稅務(wù)局顯示的是1700的稅,但是“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),本年累計如果填寫了,就是3個點(diǎn)稅,需要填寫嗎,上面發(fā)票是17萬,稅額是1700元,請問要怎么處理才好,謝謝老師!

2022-04-11 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-11 16:15

填主表第10行和17行就是了.其他都不填

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快賬用戶8929 追問 2022-04-11 16:22

總是這樣提示

總是這樣提示
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快賬用戶8929 追問 2022-04-11 16:25

剛才就是表10填寫的銷售額,表17填寫的是實(shí)際稅額

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快賬用戶8929 追問 2022-04-11 16:33

到最后提交申報的時候是這樣的

到最后提交申報的時候是這樣的
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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:46

免稅額應(yīng)該填的是170000*0.03=5100

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填主表第10行和17行就是了.其他都不填
2022-04-11
你好,專票沒有45萬免征的,專票按實(shí)際開票計算稅金正常申報!收入可以選擇5個點(diǎn)3個點(diǎn)的列項(xiàng)填寫申報即可!
2021-10-11
你好,增值稅申報表的銷售額是不含稅口徑,要把含稅換算成不含稅金額,如果是普票,當(dāng)月不達(dá)起征點(diǎn),不用實(shí)際繳稅,但如果是專票,則即便總的銷售額未超45萬,也是要繳稅的,因?yàn)橄铝髌髽I(yè)能夠抵扣。
2021-10-05
第三個問題,分錄是對的。
2022-04-19
同學(xué) 你好 這個提示應(yīng)該是要填一下增值稅減免稅申報明細(xì)表
2022-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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