1,需要的 2,你是根據盈利的份額申報經營所得,而不是分配金額
請問,有限合伙企業收到被投資方的分紅,股息紅利再哪里申報?個稅里面嗎?有限合伙不是只申報經營所得嗎?如果在個稅里申報,是直接按照股東名字申報繳稅?
老師,請問我們單位控股的下屬合伙企業,在年度所得匯算清繳的時候怎么申報呢?匯算里面的股權投資收益是控股的這個合伙企業的收益嗎?
老師,請問合伙企業的股東是企業的情況下(不是自然人)1.如果當年合伙企業是虧損,作為股東需要做匯算嗎?2,如果合伙企業當年盈利了,股東分了相應的所得,股東的所得怎么申報呢?在哪里申報呢?
自然人A和法人企業B注冊成立了有限合伙企業C,以有限合伙企業C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業B申報繳納企業所得稅?是由合伙企業的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業代為申報扣繳?如果法人企業B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師,合伙企業在給股東當月發工資的時候,為了避免重復征稅,不申報工資個稅。是否按照經營所得申報個稅?但是如果當月是虧損的話,給股東發的工資怎么操作呢?謝謝
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
謝謝林老師,1合伙企業當年雖然虧損,但是作為股東并沒有投錢彌補虧損額,這也需要做申報嗎?2,盈利后按股份分得了所得,這個所得在哪里申報呢?是在匯算清繳嗎?如果盈利但是沒有分紅需要申報嗎?
1,是的,虧損可以彌補以后盈利 2,經營所得,自然人納稅申報系統
也需要的,有盈利就申報